Orden de Compra. Nº968521-648-SE23 "SUTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 968521-648-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SUTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 968521-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4178
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
Comuna San Javier
Impuesto 98762
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requerimiento de despacho

Srs. Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No factura).
Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico 
dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión.

Ante cualquier consulta o duda llamar a unidad de Finanzas: 73-566342 – 73-566311

Los proveedores deberán cumplir con la norma técnica 226, la que indica que al momento de recibir una factura esta debe venir con datos de información mínima descrita el archivo adjunto la que consta de:

 

- Nombre del producto

- Identificación del proveedor

- N° de guía/factura

- Modelo (cuando corresponda)

- N° de lote/serie

- Fecha de vencimiento

 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medtronic Chile - Kendall
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medtronic Chile - Kendall
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292904
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ72UnidadAcido poliglicolico 0 con aguja circular 27 mm GU 46 UL-877UL-877 POLYSORB 0 VIO 75CM GU46 X36 Medtronic MJ $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600
42312201
Sutura180UnidadAcido Poliglicolico 1 Ag 40 mm circular 90 hebra CL-915CL-915 POLYSORB 1 VIO 90CM GS24 X36 Medtronic MJ $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
42312201
Sutura36UnidadAcido Poliglicolico 1 Ag 48 mm circular 90 hebra CL-905CL-905 POLYSORB 1 VIO 90CM GS25 X36 Medtronic MJ $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
42312201
Sutura26UnidadAcido poliglicolico 1 con aguja 37mm circular CL-925CL-925 POLYSORB 1 VIO 90CM GS21 X36 Medtronic MJ $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
42312201
Sutura72UnidadAcido poliglicolico 2/0 con aguja circular 37mm CL-923CL-923 POLYSORB 2-0 VIO 90CM GS21 X36 Medtronic MJ $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
Total Neto $ 519.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.762
TOTAL OC $ 618.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.