Orden de Compra. Nº968521-737-SE22 "Insumos clínicos pabellón"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 968521-737-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos clínicos pabellón
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 968521-11-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSUMOS CLINICOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5209
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
Comuna San Javier
Impuesto 190475
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 - Región del Maule - San Javier
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requerimiento de despacho
Srs. Proveedores:
• Los despachos de mercadería deben enviarse con GUÍA DE DESPACHO (No Factura).
• Una vez que la institución realice la RECEPCIÓN CONFORME en mercado público deben emitir la factura citando en “Referencia” el ID de orden de compra.
• Los proveedores no se encuentran en la plataforma, deberán enviar la factura o documento tributario correspondiente al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com  al momento de su emisión.
Cualquier duda o consulta favor contactarse con departamento de contabilidad y finanzas al 732-566342 - 732-566311

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi700UnidadGasa tejida de 5 cm x 1 mt esteril con tira radio opaca A2SE0268/I GASA HIDROFILA 5X100 X1 UNIDAD CON HILO RADIOPACO AZUL, 1 ENVOLTORIO SOBRE MIXTO BILAMINADO. ESTERIL VAPOR, VENC. SUPERIOR A 18 MESES. DESPACHO 48 HRS, RECIBIDA LA OC. ID CONVENIO MARCO 1266769. $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.500 $ 143.500
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi100UnidadGasa tejida de 5 cm x 1 mt esteril sin tira radio opaca A2SE0267/I GASA HIDROFILA 5X100 X1 UNIDAD SIN HILO RADIOPACO AZUL, 1 ENVOLTORIO SOBRE MIXTO BILAMINADO. ESTERIL VAPOR, VENC. SUPERIOR A 12 MESES. DESPACHO 48 HRS, RECIBIDA LA OC. ID CONVENIO MARCO 1266770. $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
42142706
Equipos o compresas o bandejas para el procedimien800UnidadCompresas de gasas esteriles de 45 x 45 cms con cinta radiopaca, absorbente, de gasa extra suave, 100% algodón,paquete de 5 unidades. A2PE1198/I COMPRESAS LAPAROTOMIA ESTERIL 45 X 45 CM EMPAQUE X5 UNIDADES, CON TIRA AZUL, TRAMA 20X24, DOBLE EMPAQUE, 1ER. ENVOLTORIO PAPEL CREPADO, 2DO. ENVOLTORIO SOBRE PAPEL GRADO MEDICO, VENCIMIENTO SUPERIOR A 18 MESES, DESPACHO EN 48 HRS. RECIBIDA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 1.002.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.475
TOTAL OC $ 1.192.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.