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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
968682-21-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS FARMACEUTICOS "EMB ANTOFAGASTA" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Antofagasta" |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.999.080-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Borgoño 957 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.999.080-3 |
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Dirección de Facturación |
General Borgoño 957 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
14636,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Borgoño 957 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Expro Dental (CAD) |
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Razón Social |
EXPRO SPA
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R.U.T. |
99.574.460-0 |
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Sucursal |
Expro Dental (CAD) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152428 2239-16-LR15
| Resinas de relleno directo | 1 | | (1266446 )COMPOSITE 3M KIT FILTEK Z350 XT 5 JERINGAS + S.B UNIVERSAL (A1B, A2B, A3B, A3.5B, B2B) UNIDAD 1292546 | (1266446) COMPOSITE 3M KIT FILTEK Z350 XT 5 JERINGAS + S.B UNIVERSAL (A1B, A2B, A3B, A3.5B, B2B) UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $2244 |
$ 77.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.034
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$ 77.034
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Total Neto
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$ 77.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.636
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 91.670
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.