Orden de Compra. Nº968682-50-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 968682-50-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Antofagasta"
Razón Social
R.U.T. 61.999.080-3
Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.999.080-3
Dirección de Facturación General Borgoño 957
Comuna Antofagasta
Impuesto 29615
Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (975839 )PANO 3M ABSORVENTE 18,5 X 26 CM 990839(975839) PANO 3M ABSORVENTE 18,5 X 26 CM; Código: 78248; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
42132102
2239-7-LP12
Cubrecamillas4 (519707 )SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 509510(519707) SABANILLA ELITE 2 ROLLOS ; Código: 92208; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.988 $ 16.988
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel8 (1273219 )TOALLA DE PAPEL TECNOROLL BASICA 250 METROS 2 ROLLOS PAQUETE 1299219(1273219) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL BASICA 250 METROS 2 ROLLOS PAQUETE; Código: 27594; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.008 $ 55.008
47131603
2239-7-LP12
Esponjas10 (1367847 )ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES 1394366(1367847) ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES; Código: 86923; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.870 $ 5.870
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general3 (1356993 )LIMPIA PISOS EXCELL DESINFECTANTE PRIMAVERA 5 LITROS UNIDAD 1383463(1356993) LIMPIA PISOS EXCELL DESINFECTANTE PRIMAVERA 5 LITROS UNIDAD; Código: 91751PR; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.561 $ 9.561
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl10 (1138174 )CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA FLORAL UNIDAD 1160225(1138174) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA FLORAL UNIDAD; Código: 91016FL; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440 $ 9.440
0
2239-7-LP12
 18 (1152309 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 110 X 120 ROLLO 5 UNIDADES 1174859(1152309) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 110 X 120 ROLLO 5 UNIDADES; Código: 13637; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.604 $ 44.604
Total Neto $ 155.871
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.615
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 185.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.