Orden de Compra. Nº968695-24-SE26 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DESDE 968695-1-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 968695-24-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DESDE 968695-1-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 968695-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef. Adm. y Logística - Campo Militar Peñalolén
Razón Social
R.U.T. 61.980.900-9
Dirección de Unidad de Compra Las perdices 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.900-9
Dirección de Facturación Las perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 6326518,73
Dirección de Envío de la Factura Las perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Licht
Razón Social JARDINES, ASEO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES LUZ
R.U.T. 76.990.862-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Licht
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111703
Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES COMUNES DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES, DE LA DIVISIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DEL CAMPO MILITAR PEÑALOLÉN.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES COMUNES DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES, DE LA DIVISIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DEL CAMPO MILITAR PEÑALOLÉN. $ 33.297.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.297.467 $ 33.297.467
Total Neto $ 33.297.467
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.326.519
TOTAL OC $ 39.623.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.