Orden de Compra. Nº970841-112-CM18 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 970841-112-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente"
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marín 6097
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Facturación Avda. Gladys Marín 6097
Comuna Estación Central
Impuesto 10313
Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marín 6097
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152109
2239-16-LR15
Banos de agua para material de impresión dental o 4 (1266040 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCOS DE PULIDO 1982C SOF-LEX 85 UNIDADES 1292140(1266040) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M DISCOS DE PULIDO 1982C SOF-LEX 85 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.280 $ 54.280
Total Neto $ 54.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.313
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 64.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.