Orden de Compra. Nº970841-30-AG25 "Menaje "Cubrecamas" EM. Bellavista compra ágil: 970841-26-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 970841-30-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Menaje "Cubrecamas" EM. Bellavista compra ágil: 970841-26-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente"
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Facturación AVENIDA NEPTUNO 097 ESTACION CENTRAL
Comuna Estación Central
Impuesto 36708
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA NEPTUNO 097 ESTACION CENTRAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acolchados Carlos David
Razón Social RAMÓN DAVID VERA GUINEO
R.U.T. 9.528.011-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acolchados Carlos David
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121511
Cubrecamas12UnidadCUBRECAMA TAMAÑO 1 PLAZA COLOR AZUL MARINO AMBOS LADOS. TELA 144 HILOS 50% ALGODÓN / 50% POLIÉSTER.  $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.200 $ 193.200
Total Neto $ 193.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.708
TOTAL OC $ 229.908


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.528.011-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.