Orden de Compra. Nº
970841-37-AG25
"
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES
"
Recuerde que el responsable del pago es
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
970841-37-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente"
Razón Social
R.U.T.
61.980.890-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
R.U.T.
61.980.890-8
Dirección de Facturación
Avda. Neptuno N° 097 Comuna de Estación Central.
Comuna
Maipú
Impuesto
40210,27
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Neptuno N° 097 Comuna de Estación Central.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RF PROJECTS & SERVICES
Razón Social
RF PROJECTS & SERVICES SPA
R.U.T.
78.026.437-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RF PROJECTS & SERVICES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111724
Kits de herramientas para baterías
1
Unidad
SET BATERIA DE IMPACTO DE 12 VOLT DEWALT
$ 71.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.166
$ 71.166
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
CINTA ENMASCARAR (MASKIN TAPE) 48MM X 40 MT
$ 1.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.110
$ 13.110
27112601
Espátulas para enmasillar
1
Unidad
ESPATULA 100 MM
$ 1.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.820
$ 1.820
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA PARA MADERA GRANO 120
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980
$ 980
40142008
Mangueras para agua
1
Unidad
KIT MANGUERA VERDE JARDIN 30 MTS CON ACCESORIOS
$ 10.867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.867
$ 10.867
27111602
Martillos
1
Unidad
MARTILLO (CARPINTERO)
$ 4.057,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.057
$ 4.057
47131828
Productos de limpieza para automóviles
1
Unidad
RENOVADOR DE GOMA 20 LITROS
$ 24.187,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.187
$ 24.187
27111701
Destornilladores
1
Unidad
DESTORNILLADOR PUNTA CRUZ 6MM X 4
$ 4.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.565
$ 4.565
27111701
Destornilladores
1
Unidad
DESTORNILLADOR PUNTA PALETA 6MM X 4
$ 1.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.425
$ 1.425
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
5
Unidad
SODA CÁUSTICA 1KG
$ 2.241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.205
$ 11.205
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico
2
Unidad
ALARGADOR MÚLTIPLE CON LED 6 TOMAS 5M GRAFITO
$ 14.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.450
$ 28.450
39101612
ampolletas incandescentes
10
Unidad
AMPOLLETA LED BOLA 9W AHORRO ENERGÍA LUZ FRÍA
$ 803,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.030
$ 8.030
27112106
Alicates de guardalínea
1
Pack
SET DE ALICATES (CORTANTE, PUNTA, UNIVERSAL)
$ 15.557,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.557
$ 15.557
40142008
Mangueras para agua
1
Rollo
MANGUERA 1/2 CON MALLA ROLLO 50 METROS REFORZADA CON ACOPLES
$ 16.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.214
$ 16.214
Total Neto
$ 211.633
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.210
TOTAL OC
$ 251.843
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.