Orden de Compra. Nº970841-37-AG25 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 970841-37-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente"
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Facturación Avda. Neptuno N° 097 Comuna de Estación Central.
Comuna Maipú
Impuesto 40210,27
Dirección de Envío de la Factura Avda. Neptuno N° 097 Comuna de Estación Central.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RF PROJECTS & SERVICES
Razón Social RF PROJECTS & SERVICES SPA
R.U.T. 78.026.437-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RF PROJECTS & SERVICES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111724
Kits de herramientas para baterías1UnidadSET BATERIA DE IMPACTO DE 12 VOLT DEWALT   $ 71.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.166 $ 71.166
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTA ENMASCARAR (MASKIN TAPE) 48MM X 40 MT   $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
27112601
Espátulas para enmasillar1UnidadESPATULA 100 MM   $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA PARA MADERA GRANO 120   $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
40142008
Mangueras para agua1UnidadKIT MANGUERA VERDE JARDIN 30 MTS CON ACCESORIOS   $ 10.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.867 $ 10.867
27111602
Martillos1UnidadMARTILLO (CARPINTERO)   $ 4.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.057 $ 4.057
47131828
Productos de limpieza para automóviles1UnidadRENOVADOR DE GOMA 20 LITROS   $ 24.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.187 $ 24.187
27111701
Destornilladores1UnidadDESTORNILLADOR PUNTA CRUZ 6MM X 4   $ 4.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.565 $ 4.565
27111701
Destornilladores1UnidadDESTORNILLADOR PUNTA PALETA 6MM X 4   $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425 $ 1.425
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica5UnidadSODA CÁUSTICA 1KG   $ 2.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.205 $ 11.205
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico2UnidadALARGADOR MÚLTIPLE CON LED 6 TOMAS 5M GRAFITO   $ 14.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.450 $ 28.450
39101612
ampolletas incandescentes10UnidadAMPOLLETA LED BOLA 9W AHORRO ENERGÍA LUZ FRÍA   $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.030 $ 8.030
27112106
Alicates de guardalínea1PackSET DE ALICATES (CORTANTE, PUNTA, UNIVERSAL)   $ 15.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.557 $ 15.557
40142008
Mangueras para agua1RolloMANGUERA 1/2 CON MALLA ROLLO 50 METROS REFORZADA CON ACOPLES   $ 16.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.214 $ 16.214
Total Neto $ 211.633
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.210
TOTAL OC $ 251.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.