Orden de Compra. Nº
970841-46-AG25
"
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES
"
Recuerde que el responsable del pago es
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
970841-46-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente"
Razón Social
R.U.T.
61.980.890-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
R.U.T.
61.980.890-8
Dirección de Facturación
Avda. Gladys Marín 6097
Comuna
Estación Central
Impuesto
60985,44
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Gladys Marín 6097
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Obralink
Razón Social
OBRALINK SPA
R.U.T.
78.142.863-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Obralink
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad
AGUARRAS 1 LITRO
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
31211501
Pinturas al esmalte
3
Tineta
ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 20.796,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.388
$ 62.388
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 5 PULGADAS
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 3 PULGADAS
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 1 PULGADA
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO DE POLIESTER 23 CM
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO DE POLIESTER 11 CM
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
31211909
Bandejas de pintura
2
Unidad
BANDEJA DE PINTURA PARA RODILLOS DE HASTA 23 CM
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31201515
Cintas de papel
6
Unidad
CINTA DE PAPEL 48MM X 40 MTS
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
11101506
Yeso
1
Unidad
SACO DE YESO 25KG
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
31201602
Pastas
1
Tineta
PASTA MURO
$ 21.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.500
$ 21.500
31191501
Papeles de lija
15
Unidad
LIJA GRANO 120
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio
2
Unidad
CINTA PARA JUNTAS 5 CM X 40 MTS
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
TINETA LÁTEX ROJO COLONIAL
$ 39.419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.838
$ 78.838
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
TINETA LÁTEX AZUL
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
Total Neto
$ 320.976
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.985
TOTAL OC
$ 381.961
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.