Orden de Compra. Nº970841-46-AG25 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 970841-46-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente"
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Facturación Avda. Gladys Marín 6097
Comuna Estación Central
Impuesto 60985,44
Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marín 6097
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Obralink
Razón Social OBRALINK SPA
R.U.T. 78.142.863-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Obralink
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadAGUARRAS 1 LITRO   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 20.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.388 $ 62.388
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 5 PULGADAS   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 3 PULGADAS   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 1 PULGADA   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO DE POLIESTER 23 CM   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO DE POLIESTER 11 CM   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31211909
Bandejas de pintura2UnidadBANDEJA DE PINTURA PARA RODILLOS DE HASTA 23 CM   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31201515
Cintas de papel6UnidadCINTA DE PAPEL 48MM X 40 MTS   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
11101506
Yeso1UnidadSACO DE YESO 25KG   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31201602
Pastas1TinetaPASTA MURO   $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
31191501
Papeles de lija15UnidadLIJA GRANO 120   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio2UnidadCINTA PARA JUNTAS 5 CM X 40 MTS   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaTINETA LÁTEX ROJO COLONIAL   $ 39.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.838 $ 78.838
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaTINETA LÁTEX AZUL   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 320.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.985
TOTAL OC $ 381.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.