Orden de Compra. Nº970841-54-AG24 "MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTI 970841-45-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 970841-54-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTI 970841-45-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente"
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Facturación Avda. Neptuno N° 097 Comuna de Estación Central.
Comuna Maipú
Impuesto 61799,78
Dirección de Envío de la Factura Avda. Neptuno N° 097 Comuna de Estación Central.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Productos para el hogar ltda
Razón Social PRODUCTOS PARA EL HOGAR LOS ANDES LTDA
R.U.T. 76.494.401-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Productos para el hogar ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111724
Kits de herramientas para baterías1UnidadKIT DE BATERIA ION DE LITIO - CARGADOR DEWALT 12V-20V  $ 126.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.042 $ 126.042
39111521
Plafones4UnidadFOCO PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 18W DIAMTERO 22,5CM LUZ FRÍA   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488
52131501
Cortinas2UnidadCORTINA ROLLER DUO DÍA/NOCHE BLANCA 100X200 CM  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
52131501
Cortinas2UnidadCORTINA ROLLER DUO DÍA/NOCHE BLANCA 150X200 CM   $ 17.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.554 $ 34.554
52131501
Cortinas4UnidadCORTINA ROLLER DUO DÍA/NOCHE BLANCA 200X200 CM   $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.808 $ 100.808
52131501
Cortinas1UnidadCORTINA ROLLER DUO DÍA/NOCHE BLANCA 120X200 CM   $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.958 $ 15.958
Total Neto $ 325.262
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.800
TOTAL OC $ 387.062


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.519.035-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.494.401-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.