Orden de Compra. Nº970841-57-AG24 "INSUMOS QUIMICOS"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 970841-57-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIMICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente"
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Facturación Avda. Neptuno N° 097 Comuna de Estación Central.
Comuna Maipú
Impuesto 31773,7
Dirección de Envío de la Factura Avda. Neptuno N° 097 Comuna de Estación Central.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281706
Lubricantes de instrumentos1BotellaACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA SPRAY 480ML CON BOQUILLA  $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues2BotellaAGUA OXIGENADA 10VOL BOTELLA 1 LITRO  $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
42281603
Desinfectantes de los instrumentos médicos3BotellaDESINFECTANTE PARA FRESAS BECHTOL BOTELLA 1 LITRO  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues33UnidadÁCIDO ORTOFOSFÓRICO GEL 37% JERINGA 2,5ML  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.390 $ 27.390
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios1FrascoALVEOGYL 10GRS  $ 49.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980
42281604
Desinfectantes de la superficie médica4FrascoCAVIWIPES 160 TOALLAS DESINFECTANTES  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 167.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.774
TOTAL OC $ 199.004


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.977.120-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.696.000-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.239.430-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.378.160-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.242.192-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.128.840-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.942.799-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.992.716-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.239.430-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.