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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
970841-63-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente" |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.980.890-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Gladys Marín 6097 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.980.890-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Gladys Marín 6097 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
5711,4684 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Gladys Marín 6097 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| LUGAR DESPACHO | ENFERMERÍA MILITAR BÁSICA ”LIMACHE”
CONTACTO: CB2 KARIN RIQUELME MUÑOZ
TELÉFONO: 226924848
DIRECCIÒN: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA #4000, RENCA
HORARIO RECEPCION DE MERCADERIA: LUNES A JUEVES 08:00 A 17:00 HRS.
VIERNES 07:30 A 15:30 HRS. |
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-4-LP14
| LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. U | 10 | | (1006130) LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. UNIDAD 1024130 | (1006130) LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.052,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.520
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$ 20.520
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44121618 2239-4-LP14
| Tijeras | 5 | | (1165422) TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD 1191535 | (1165422) TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.199,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.995
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$ 5.995
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12171703 2239-4-LP14
| Tintas | 1 | | (1233712) TAMPÓN KORES AZUL N°2 PLASTICO UNIDAD 1259787 | (1233712) TAMPÓN KORES AZUL N°2 PLASTICO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.283,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.283
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$ 1.283
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12171703 2239-4-LP14
| Tintas | 2 | | (1233713) TAMPÓN KORES ROJO N°2 PLASTICO UNIDAD 1259788 | (1233713) TAMPÓN KORES ROJO N°2 PLASTICO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.283,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.566
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$ 2.566
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Total Neto
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$ 30.364
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Descuento
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$ 304
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.711
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 35.771
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.