Orden de Compra. Nº970841-63-CM17 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 970841-63-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente"
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marín 6097
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Facturación Avda. Gladys Marín 6097
Comuna Estación Central
Impuesto 5711,4684
Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marín 6097
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DESPACHO

ENFERMERÍA MILITAR BÁSICA ”LIMACHE”

CONTACTO: CB2 KARIN RIQUELME MUÑOZ

TELÉFONO: 226924848

DIRECCIÒN: AV.  PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA #4000, RENCA

HORARIO RECEPCION DE MERCADERIA: LUNES A JUEVES 08:00 A 17:00 HRS. VIERNES 07:30 A 15:30 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LP14
LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. U10 (1006130) LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. UNIDAD 1024130(1006130) LIBRO DE OFICINA REM CONTROL EXISTENCIA 100 HJS. UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520
44121618
2239-4-LP14
Tijeras5 (1165422) TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD 1191535(1165422) TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.995 $ 5.995
12171703
2239-4-LP14
Tintas1 (1233712) TAMPÓN KORES AZUL N°2 PLASTICO UNIDAD 1259787(1233712) TAMPÓN KORES AZUL N°2 PLASTICO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.283 $ 1.283
12171703
2239-4-LP14
Tintas2 (1233713) TAMPÓN KORES ROJO N°2 PLASTICO UNIDAD 1259788(1233713) TAMPÓN KORES ROJO N°2 PLASTICO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.566 $ 2.566
Total Neto $ 30.364
Descuento $ 304
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.711
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 35.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.