Orden de Compra. Nº970841-82-CM17 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 970841-82-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente"
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marín 6097
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Facturación Avda. Gladys Marín 6097
Comuna Estación Central
Impuesto 9823,19
Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marín 6097
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHO

ENFERMERÍA MILITAR BASICA “ESCUELA DE SUBOFICIALES” (EMB SG2. Daniel Rebolledo):

CONTACTO: CBO DANIELA STUARDO STUARDO

TELÉFONO: 226936671

DIRECCION: RINCONADA S/N MAIPÚ

HORARIO DE ENTREGA DE LUNES A JUEVES DE 08:00 - 17:00 hrs.

VIERNES: 08:00 - 12:00 hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar20 (960379) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE CAFE 48 MM X 40 MT 977379(960379) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE CAFE 48 MM X 40 MT; Código: S186615;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
23171507
2239-10-LP12
Soldadores o pistolas para sueldas2 (971284) PISTOLA RAPID PARA SILICONA 7MM CUERPO PLASTICO UNIDAD 988394(971284) PISTOLA RAPID PARA SILICONA 7MM CUERPO PLASTICO UNIDAD ; Código: U410102;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.188 $ 13.188
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos5 (1162991) ADHESIVO DE CONTACTO UHU SUPER GLUE 3GR 1189014(1162991) ADHESIVO DE CONTACTO UHU SUPER GLUE 3GR; Código: U422033;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.245 $ 6.245
31201528
2239-10-LP12
Cinta de montaje6 (1337768) CINTA DE MONTAJE TESA DOBLE FAZ TRANSFER 50 M X 12 MM. UNIDAD 1363966(1337768) CINTA DE MONTAJE TESA DOBLE FAZ TRANSFER 50 M X 12 MM. UNIDAD; Código: Z439828;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.648 $ 27.648
Total Neto $ 51.701
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.823
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 61.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.