Orden de Compra. Nº970841-85-CM17 "INSUMOS QUIRURGICOS"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 970841-85-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente"
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Gladys Marín 6097
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.980.890-8
Dirección de Facturación Avda. Gladys Marín 6097
Comuna Estación Central
Impuesto 4188,2346
Dirección de Envío de la Factura Avda. Gladys Marín 6097
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHO

ENFERMERIA MILITAR BÁSICA “ARSENALES DE GUERRA”

CONTACTO: CBO. JIMMY NEGRETE HERNANDEZ

TELÉFONO: 226935867

DIRECCION: CAMINO TERMAS DE COLINA S/N

HORARIO DE RECEPCION DE MERCADERIA: LUNES A JUEVES 09:00 A 16:00 HRS. VIERNES DE 09:000 a 13:00 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vitasystem Ltda
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
R.U.T. 76.032.872-3
Sucursal Vitasystem Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
2239-16-LR15
Guantes quirúrgicos9 (1266813) GUANTE LATEX MUNCARE NO ESTÉRIL TALLA S 100 UNIDADES 1292913(1266813) GUANTE LATEX MUNCARE NO ESTÉRIL TALLA S 100 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.266 $ 22.266
Total Neto $ 22.266
Descuento $ 223
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.188
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 26.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.