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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
970841-89-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS QUIRURGICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente" |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.980.890-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Gladys Marín 6097 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.980.890-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Gladys Marín 6097 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
19279 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Gladys Marín 6097 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REUTTER MH |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Sucursal |
REUTTER MH |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142614 2239-16-LR15
| Aparatos de inyección hipodérmica o accesorios | 2 | | (1324003 )JERINGA CRANBERRY 10CC CON AGUJA 21X1 ½ LUER LOCK 100 UNIDADES 1350183 | (1324003) JERINGA CRANBERRY 10CC CON AGUJA 21X1 ½ LUER LOCK 100 UNIDADES; Código: AAJECR10; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.520
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$ 6.520
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42152109 2239-16-LR15
| Banos de agua para material de impresión dental o | 15 | | (1551892 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL WORLD WORK SRL EYECTOR TRANSP. 15 CM. LARGO 100 UNIDADES 1553774 | (1551892) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL WORLD WORK SRL EYECTOR TRANSP. 15 CM. LARGO 100 UNIDADES; Código: AAESA15T; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.700
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$ 23.700
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42132203 2239-16-LR15
| Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic | 30 | | (1369663 )GUANTE NITRILO TRESOR NITRILO LIBRE DE POLVO AZUL TALLA S 100 UNIDADES 1396229 | (1369663) GUANTE NITRILO TRESOR NITRILO LIBRE DE POLVO AZUL TALLA S 100 UNIDADES; Código: ACGUNIT1; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.250
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$ 71.250
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Total Neto
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$ 101.470
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.279
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 120.749
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.