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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
970841-97-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS QUIRURGICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Poniente" |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.980.890-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Gladys Marín 6097 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.980.890-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Gladys Marín 6097 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
6361 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Gladys Marín 6097 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Surti Ventas S.A. |
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Razón Social |
SURTI VENTAS S.A.
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R.U.T. |
76.462.500-5 |
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Sucursal |
Surti Ventas S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LP12
| | 90 | | (1301527 )VASOS DOMINGO PLASTICO 200 ML 7 ONZAS TRANSPARENTE PAQUETE DE 25 UNIDADES 1327545 | (1301527) VASOS DOMINGO PLASTICO 200 ML 7 ONZAS TRANSPARENTE PAQUETE DE 25 UNIDADES; Código: 65333; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 372,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.480
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$ 33.480
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Total Neto
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$ 33.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.361
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 39.841
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.