|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
972817-19-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 972817-35-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Rancagua" |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
65.142.566-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
65.142.566-2 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ 1232 |
|
Comuna |
San Fernando
|
|
Impuesto |
13207,66 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ 1232 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Dentsolutions |
|
Razón Social |
COMERCIAL CFL SPA
|
|
R.U.T. |
77.203.836-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Dentsolutions |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42141501
| Algodoneras o fibra | 2 | Bolsa | ALGODON CHANNELMED O "EQUIVALENTE" TORULA 0.5 GR BOLSA N100 UNIDADES | |
$ 1.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.168
|
$ 2.168
|
42151627
| Espejos o mangos de espejos dentales | 5 | Caja | ESPEJO BUCAL Nª5 DENPHER DENTINE O "EQUIVALENTE" CAJA X 12 UNIDADES | |
$ 5.454,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.270
|
$ 27.270
|
42281914
| Contenedores desechables de esterilización | 1 | Rollo | MANGA P/ ESTERILIZAR 5.5 CMS X 100, DCARE O EQUIVALENTE | |
$ 7.479,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.479
|
$ 7.479
|
42291613
| Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios | 1 | Caja | HOJAS BISTURI, ACERO INOX, 100 UNIDADES | |
$ 7.555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.555
|
$ 7.555
|
42281914
| Contenedores desechables de esterilización | 1 | Rollo | MANGA P/ ESTERILIZAR 15 CMS X 100, DCARE O EQUIVALENTE | |
$ 16.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.723
|
$ 16.723
|
42281914
| Contenedores desechables de esterilización | 1 | Unidad no definida | MANGA P/ESTERILIZAR 705 CMS X 100, DCARE O EQUIVALENTE | |
$ 8.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.319
|
$ 8.319
|
|
|
Total Neto
|
$ 69.514
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.208
|
|
$ 82.722
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.