Orden de Compra. Nº972817-34-CM18 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 972817-34-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Rancagua"
Razón Social
R.U.T. 65.142.566-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Baquedano N° 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 65.142.566-2
Dirección de Facturación Avda. Baquedano N° 768
Comuna Rancagua
Impuesto 4178,86
Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano N° 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHO

ENFERMERIA MILITAR BASICA “COLCHAGUA”

DIRECCION: AV. MANUEL RODRIGUEZ 1232 SAN FERNANDO

CONTACTO: SG2. ANGEL GONZALEZ CORNEJO

FONO: 226935755

RECEPCION DE MERCADERIA: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 16:30 VIERNES DE 08:30 A 15:30

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201608
2239-10-LP12
Adhesivos de espuma3 (1164313 )ADHESIVO AGOREX AGOREX 60 MULTIUSO 240 CC 1190396(1164313) ADHESIVO AGOREX AGOREX 60 MULTIUSO 240 CC ; Código: 11198; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.885 $ 6.885
31201608
2239-10-LP12
Adhesivos de espuma2 (1164312 )ADHESIVO AGOREX MADERA 500 GR 1190395(1164312) ADHESIVO AGOREX MADERA 500 GR; Código: 34129; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección2 (960764 )CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 24 MM X 40 M 977764(960764) CINTA DE ENMASCARAR TESA MASKING 24 MM X 40 M; Código: 81765; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.054 $ 1.054
31201513
2239-10-LP12
Cintas de seguridad antideslizante3 (1537644 )CINTA TESA ANTIDESLIZANTE NEGRO 5 MT X 50 MM UNIDAD 1539524(1537644) CINTA TESA ANTIDESLIZANTE NEGRO 5 MT X 50 MM UNIDAD; Código: 73559; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.457 $ 11.457
Total Neto $ 22.216
Descuento $ 222
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.179
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 26.173


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.