Orden de Compra. Nº972817-5-AG22 "INSUMOS DE ASEO SEGÚN COMPRA ÁGIL: 972817-7-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 972817-5-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO SEGÚN COMPRA ÁGIL: 972817-7-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Rancagua"
Razón Social
R.U.T. 65.142.566-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Baquedano N° 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 65.142.566-2
Dirección de Facturación Avda. Baquedano N° 768
Comuna Rancagua
Impuesto 62509,43
Dirección de Envío de la Factura Avda. Baquedano N° 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLAVALOZA CONCENTRADO VIRGINIA LIMON 750 ML  $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.060 $ 9.060
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORO IMPEKE O EQUIVALENTE ENVASE 2 LITROS C/U  $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.785 $ 13.785
47131816
Desodorantes24UnidadDES. AMBIENTAL AROM O EQUIVALENTE F. CITRICA 360 ML.  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLON VIRUTEX TRADICIONAL BASICO  $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.266 $ 7.266
53131608
Jabones2UnidadJABON LIQUIDO TREMEX GLICERINA MANZANA O EQUIVALENTE  $ 4.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.162 $ 8.162
47131611
Palas para basura2UnidadPALA VIRUTEX C/MANGO METÁLICO  $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162 $ 1.162
47131619
Cabezas de trapero24UnidadTRAPERO ALGODÓN VIRUTEX O EQUIVALENTE SIMPLE CON OJAL 50X50 CMS.  $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.168 $ 15.168
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto75UnidadLIMPIADOR VIRUTEX SUP CITRICO 900 ML  $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
44102912
Soluciones de limpieza para el equipo de oficina12UnidadTOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO VIRUTEX O EQUIVALENTE  $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.588 $ 21.588
42132102
Cubre camillas10PackSABANILLA ELITE O EQUIVALENTE 2 ROLLOS 48 MTS.  $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.890 $ 36.890
53131606
Desodorantes10PackPASTILLA LYSOFORM ESTANQUE 3 UNIDADES  $ 2.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.890 $ 28.890
14111704
Papel higiénico9PaquetePAPEL HIGIENICO PAQUETE 4 ROLLOS C/U  $ 7.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.104 $ 67.104
14111703
Toallas de papel6PaqueteTOALLA JUMBO 2 ROLLOSX250 MTS.  $ 5.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.922 $ 35.922
Total Neto $ 328.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.509
TOTAL OC $ 391.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.