Orden de Compra. Nº972845-35-CM17 "CM-8921/Colaciones Bienestar/SII"
Recuerde que el responsable del pago es SII Oficina de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 972845-35-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2017
Nombre de la Orden de Compra CM-8921/Colaciones Bienestar/SII
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR SII - DN
Razón Social SII Oficina de Bienestar
R.U.T. 60.803.435-8
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SII Oficina de Bienestar
R.U.T. 60.803.435-8
Dirección de Facturación Teatinos 120, Piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 63547,704
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 120, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas40 (968310) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES 985310(968310) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 10 UNIDADES; Código: Z102580;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.400 $ 162.400
50221202
2239-23-LP13
Bares de Desayuno o de Salud15 (1027011) BARRA CEREAL QUAKER FRUTILLA 20G 15 UNIDADES 1047202(1027011) BARRA CEREAL QUAKER FRUTILLA 20G 15 UNIDADES; Código: Z422096;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720 $ 30.720
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera134 (1333115) JUGO NÉCTAR ANDINA NUTRIDEFENSAS NARANJA 200 CC 6 UNIDADES 1359258(1333115) JUGO NÉCTAR ANDINA NUTRIDEFENSAS NARANJA 200 CC 6 UNIDADES; Código: Z422006;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.720 $ 144.720
Total Neto $ 337.840
Descuento $ 3.378
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.548
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 398.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.