Orden de Compra. Nº973174-10-SE17 "ARRIENDO DE QUINCHO"
Recuerde que el responsable del pago es SII Oficina de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 973174-10-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE QUINCHO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR SII - X DR PUERTO MONTT
Razón Social SII Oficina de Bienestar
R.U.T. 60.803.435-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín 80, Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SII Oficina de Bienestar
R.U.T. 60.803.435-8
Dirección de Facturación San Martín 80, Piso 3
Comuna Puerto Montt
Impuesto 47899,19
Dirección de Envío de la Factura San Martín 80, Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Miramar
Razón Social VICTOR ADOLFO CARCAMO CARDENAS
R.U.T. 7.836.245-6
Sucursal Hotel Miramar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1Unidad no definida   $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101
Total Neto $ 252.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.899
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.