Orden de Compra. Nº974544-10-CM19 "INSUMOS QUIRURGICOS"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974544-10-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur"
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Zapata Lillo N° 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO CAPITULO 03 PAGO A 45 DÍAS ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Facturación AV. ZAPATA LILLO 55
Comuna San Bernardo
Impuesto 10574
Dirección de Envío de la Factura AV. ZAPATA LILLO 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111042
2239-7-LP12
Alcohol de polivinilo10 (1179540 )ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 1 L UNIDAD 1205564(1179540) ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 1 L UNIDAD; Código: Z434001; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.190 $ 13.190
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza1 (985214 )PANO WYPALL X-70 JUMBO ROLL. 870 HOJAS 28 X 34 CMS. 1001234(985214) PANO WYPALL X-70 JUMBO ROLL. 870 HOJAS 28 X 34 CMS.; Código: U385536; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.464 $ 42.464
Total Neto $ 55.654
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.574
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 66.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.