Orden de Compra. Nº974544-18-CM19 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974544-18-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur"
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Zapata Lillo N° 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Facturación AV. ZAPATA LILLO 55
Comuna San Bernardo
Impuesto 11040
Dirección de Envío de la Factura AV. ZAPATA LILLO 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar5 (1006945 )SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945(1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: H169720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.270 $ 4.270
12171703
2239-4-LP14
Tintas5 (1512023 )TINTA ARTESCO AZUL 30 ML UNIDAD 1514024(1512023) TINTA ARTESCO AZUL 30 ML UNIDAD; Código: U440546; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
44122010
2239-4-LP14
Divisores6 (1332027 )SEPARADOR - CARTULINAS DE CARTÓN OFICIO UNIDAD 1358162(1332027) SEPARADOR - CARTULINAS DE CARTÓN OFICIO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.598 $ 2.598
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios5 (1006491 )ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491(1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: U421955; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.925 $ 3.925
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1006417 )NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 654 BLOCK 100HJS. UNIDAD 1024417(1006417) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 654 BLOCK 100HJS. UNIDAD; Código: H514512; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1129119 )MARCADOR FULTONS PIZARRA VERDE UNIDAD 1151397(1129119) MARCADOR FULTONS PIZARRA VERDE UNIDAD; Código: P108918; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470 $ 2.470
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1145082 )DESTACADOR FULTONS CELESTE PUNTA BISELADA UNIDAD 1167500(1145082) DESTACADOR FULTONS CELESTE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325321; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel4 (1163817 )ACCOCLIPS FULTONS METALICO DORADO CAJA 50 UNIDADES 1189879(1163817) ACCOCLIPS FULTONS METALICO DORADO CAJA 50 UNIDADES; Código: R384019; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.196 $ 7.196
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes6 (1334651 )SACACORCHETE FULTONS PALANCA METÁLICO UNIDAD 1360811(1334651) SACACORCHETE FULTONS PALANCA METÁLICO UNIDAD; Código: U370423 ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
44101723
2239-4-LP14
Bandejas de varios depósitos5 (1170871 )BANDEJA DE ESCRITORIO - DOBLE NEGRA MALLA UNIDAD 1196910(1170871) BANDEJA DE ESCRITORIO - DOBLE NEGRA MALLA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.535 $ 23.535
Total Neto $ 58.694
Descuento $ 587
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.040
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 69.147


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.