Orden de Compra. Nº974544-2-AG23 "Materiales y Útiles de Aseo EMB. "Tacna""
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974544-2-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales y Útiles de Aseo EMB. "Tacna"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur"
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 974544/002-2023 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Facturación AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna
Comuna San Bernardo
Impuesto 72728,39
Dirección de Envío de la Factura AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRV
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA
R.U.T. 76.814.370-6
Sucursal GRV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos10Unidad   $ 975,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
53131606
Desodorantes30Unidad   $ 975,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
47131830
Productos de limpieza de muebles10Unidad   $ 1.133,00 $ 0,00 $ 11.330 $ 11.330
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad   $ 1.231,00 $ 0,00 $ 18.465 $ 18.465
14111703
Toallas de papel20Unidad   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo40Unidad   $ 1.763,00 $ 0,00 $ 70.520 $ 70.520
47131502
Paños de limpieza20Unidad   $ 158,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos35Unidad   $ 394,00 $ 0,00 $ 13.790 $ 13.790
47131803
Desinfectantes domésticos40Unidad   $ 483,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
47131618
Mopas húmedas25Unidad   $ 689,00 $ 0,00 $ 17.225 $ 17.225
47131803
Desinfectantes domésticos40Unidad   $ 739,00 $ 0,00 $ 29.560 $ 29.560
47131618
Mopas húmedas3Pack   $ 887,00 $ 0,00 $ 2.661 $ 2.661
42132102
Cubre camillas10Pack   $ 3.667,00 $ 0,00 $ 36.670 $ 36.670
14111703
Toallas de papel8Pack   $ 5.920,00 $ 0,00 $ 47.360 $ 47.360
14111704
Papel higiénico6Pack   $ 7.120,00 $ 0,00 $ 42.720 $ 42.720
Total Neto $ 382.781
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.728
TOTAL OC $ 455.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.