Orden de Compra. Nº
974544-2-AG23
"
Materiales y Útiles de Aseo EMB. "Tacna"
"
Recuerde que el responsable del pago es
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
974544-2-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales y Útiles de Aseo EMB. "Tacna"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur"
Razón Social
R.U.T.
65.138.925-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 974544/002-2023 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
R.U.T.
65.138.925-9
Dirección de Facturación
AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna
Comuna
San Bernardo
Impuesto
72728,39
Dirección de Envío de la Factura
AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRV
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA
R.U.T.
76.814.370-6
Sucursal
GRV
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
$ 975,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
53131606
Desodorantes
30
Unidad
$ 975,00
$ 0,00
$ 29.250
$ 29.250
47131830
Productos de limpieza de muebles
10
Unidad
$ 1.133,00
$ 0,00
$ 11.330
$ 11.330
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad
$ 1.231,00
$ 0,00
$ 18.465
$ 18.465
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
40
Unidad
$ 1.763,00
$ 0,00
$ 70.520
$ 70.520
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
$ 158,00
$ 0,00
$ 3.160
$ 3.160
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
35
Unidad
$ 394,00
$ 0,00
$ 13.790
$ 13.790
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad
$ 483,00
$ 0,00
$ 19.320
$ 19.320
47131618
Mopas húmedas
25
Unidad
$ 689,00
$ 0,00
$ 17.225
$ 17.225
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad
$ 739,00
$ 0,00
$ 29.560
$ 29.560
47131618
Mopas húmedas
3
Pack
$ 887,00
$ 0,00
$ 2.661
$ 2.661
42132102
Cubre camillas
10
Pack
$ 3.667,00
$ 0,00
$ 36.670
$ 36.670
14111703
Toallas de papel
8
Pack
$ 5.920,00
$ 0,00
$ 47.360
$ 47.360
14111704
Papel higiénico
6
Pack
$ 7.120,00
$ 0,00
$ 42.720
$ 42.720
Total Neto
$ 382.781
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 72.728
TOTAL OC
$ 455.509
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.