Orden de Compra. Nº974544-3-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974544-6-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974544-3-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974544-6-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur"
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 974544/003-2023 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Facturación AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna
Comuna San Bernardo
Impuesto 37060,64
Dirección de Envío de la Factura AV. SAN JOSE 0475, Regimiento Tacna
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta40Unidad   $ 74,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
31201509
Cinta adhesiva de nilon10Unidad   $ 177,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
14111530
Notas de papel autoadhesivo5Paquete   $ 300,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
55121616
Banderitas autoadhesivas5Unidad   $ 458,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad   $ 472,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
14111506
Papel para impresora del ordenador14Unidad   $ 3.684,00 $ 0,00 $ 51.576 $ 51.576
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad   $ 12.405,00 $ 0,00 $ 12.405 $ 12.405
14111506
Papel para impresora del ordenador15Unidad   $ 4.350,00 $ 0,00 $ 65.250 $ 65.250
44121506
Sobres estándar5Unidad   $ 4.668,00 $ 0,00 $ 23.340 $ 23.340
44121506
Sobres estándar5Pack   $ 5.849,00 $ 0,00 $ 29.245 $ 29.245
Total Neto $ 195.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.061
TOTAL OC $ 232.117


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.