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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
974544-37-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur" |
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Razón Social |
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R.U.T. |
65.138.925-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Zapata Lillo N° 55 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 DIAS CONFORME A NORMATIVA MINISTERIO DE SALUD |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
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R.U.T. |
65.138.925-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. ZAPATA LILLO 55 |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
27,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ZAPATA LILLO 55 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
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R.U.T. |
7.191.242-6 |
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Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 12 | | (1515879 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF283A NEGRO UNIDAD 1517880 | (1515879) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF283A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 12,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 144,00
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US$ 144,00
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Total Neto
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US$ 144,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 27,36
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 171,36
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.