Orden de Compra. Nº974544-4-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974544-5-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974544-4-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974544-5-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur"
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Unidad de Compra AV. ZAPATA LILLO 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Facturación AV. ZAPATA LILLO 55
Comuna San Bernardo
Impuesto 84158,98
Dirección de Envío de la Factura AV. ZAPATA LILLO 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ahorras Ya
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL MAIPO LIMITADA
R.U.T. 77.329.985-4
Sucursal Ahorras Ya
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas15UnidadESPONJA PEQUEÑA  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO MICROFIBRA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47121806
Escurridor de trapero20UnidadTRAPERO SIMPLE 50X50 CM ALGODON CON OJAL  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadLIMPIA PISOS AROMA JARDIN LAVANDA 900 ML.  $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160
47131611
Palas para basura5UnidadPALA BASURA  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131803
Desinfectantes domésticos40UnidadCLORO GEL  $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.280 $ 29.280
47131810
Productos para lavar platos12UnidadLAVALOZA LAVADO MANUAL AROMA LIMÓN 750 ML  $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14111703
Toallas de papel54UnidadTOALLA PAPEL INETRFOLIADA DOBLE 200 HOJAS  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
47131618
Mopas húmedas10UnidadESCOBILLON  $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
47131806
Barniz o ceras de muebles15UnidadLUSTRA MUEBLE CREMA 500 CC  $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDESINFECTANTE AEREOSOL LYSOL  $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.570 $ 36.570
14111704
Papel higiénico80Unidadpapel higienico industrial rollo de 500 mts  $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.200 $ 131.200
42132102
Cubre camillas15UnidadCUBRE CAMILLA 48 M PACK 2 UNIDADES  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
24112209
Contenedor de paredes rectas4UnidadPAPELERO BAÑO LIVE CON PEDAL 25 L GRIS UNIDAD  $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.960 $ 67.960
12161902
Detergentes surfactantes1PackDESENGRASANTE COCINA LIMPIADOR CREMA 750 750 ML PACK 12 UNIDADES  $ 10.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.212 $ 10.212
Total Neto $ 442.942
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.159
TOTAL OC $ 527.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.