Orden de Compra. Nº
974544-4-AG22
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974544-5-COT22
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Recuerde que el responsable del pago es
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
974544-4-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974544-5-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur"
Razón Social
R.U.T.
65.138.925-9
Dirección de Unidad de Compra
AV. ZAPATA LILLO 55
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
R.U.T.
65.138.925-9
Dirección de Facturación
AV. ZAPATA LILLO 55
Comuna
San Bernardo
Impuesto
84158,98
Dirección de Envío de la Factura
AV. ZAPATA LILLO 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ahorras Ya
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL MAIPO LIMITADA
R.U.T.
77.329.985-4
Sucursal
Ahorras Ya
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
15
Unidad
ESPONJA PEQUEÑA
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad
PAÑO MICROFIBRA
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47121806
Escurridor de trapero
20
Unidad
TRAPERO SIMPLE 50X50 CM ALGODON CON OJAL
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad
LIMPIA PISOS AROMA JARDIN LAVANDA 900 ML.
$ 572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.160
$ 17.160
47131611
Palas para basura
5
Unidad
PALA BASURA
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad
CLORO GEL
$ 732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.280
$ 29.280
47131810
Productos para lavar platos
12
Unidad
LAVALOZA LAVADO MANUAL AROMA LIMÓN 750 ML
$ 825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
14111703
Toallas de papel
54
Unidad
TOALLA PAPEL INETRFOLIADA DOBLE 200 HOJAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.600
$ 48.600
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
47131806
Barniz o ceras de muebles
15
Unidad
LUSTRA MUEBLE CREMA 500 CC
$ 1.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.820
$ 17.820
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
DESINFECTANTE AEREOSOL LYSOL
$ 1.219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.570
$ 36.570
14111704
Papel higiénico
80
Unidad
papel higienico industrial rollo de 500 mts
$ 1.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.200
$ 131.200
42132102
Cubre camillas
15
Unidad
CUBRE CAMILLA 48 M PACK 2 UNIDADES
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
24112209
Contenedor de paredes rectas
4
Unidad
PAPELERO BAÑO LIVE CON PEDAL 25 L GRIS UNIDAD
$ 16.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.960
$ 67.960
12161902
Detergentes surfactantes
1
Pack
DESENGRASANTE COCINA LIMPIADOR CREMA 750 750 ML PACK 12 UNIDADES
$ 10.212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.212
$ 10.212
Total Neto
$ 442.942
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 84.159
TOTAL OC
$ 527.101
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.