Orden de Compra. Nº974544-47-CM20 "Suministros Impresoras"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974544-47-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Suministros Impresoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Sur"
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Unidad de Compra AV. ZAPATA LILLO 55, CMM
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social
R.U.T. 65.138.925-9
Dirección de Facturación AV. ZAPATA LILLO 55
Comuna San Bernardo
Impuesto 31,5
Dirección de Envío de la Factura AV. ZAPATA LILLO 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-LP14
Tóner1 (1515879 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF283A NEGRO UNIDAD 1517880(1515879) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF283A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 5,48 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5,48 US$ 5,48
44103103
2239-5-LP14
Tóner6 (1153240 )TONER BROTHER TN-1060 NEGRO UNIDAD 1175844(1153240) TONER BROTHER TN-1060 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 26,72 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 160,32 US$ 160,32
Total Neto US$ 165,80
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 31,50
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 197,30


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.