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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
974550-23-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974550-62-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte" |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.999.130-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.999.130-3 |
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Dirección de Facturación |
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
45175,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lukmed |
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Razón Social |
LUKMED SPA
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R.U.T. |
77.450.124-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lukmed |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 3 | Bidón | DETERGENTE ENZIMATICO | |
$ 7.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.571
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$ 23.571
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42152423
| Selladores de orificios o fisuras dentales | 3 | Unidad | VIDRIO IONOMERO SDI RIVA LC A3 REST.FOTOCURADO | |
$ 55.147,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.441
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$ 165.441
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42203708
| Fijadores de revelado de película radiográfica médica | 7 | Pack | REVELADOR Y FIJADOR | |
$ 6.965,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.755
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$ 48.755
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Total Neto
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$ 237.767
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.176
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$ 282.943
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.