Orden de Compra. Nº974550-24-CM19 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974550-24-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte"
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11515
Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar4 (1007007 )SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.616 $ 9.616
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar4 (1007012 )SOBRE TEKNOFAS SACO REVISTA BLANCO 50 UNIDADES 1025012(1007012) SOBRE TEKNOFAS SACO REVISTA BLANCO 50 UNIDADES; Código: 11476; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.572 $ 9.572
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar1 (1108563 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL OFICIO 0,7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES 1128563(1108563) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL OFICIO 0,7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES; Código: 81844; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.158 $ 13.158
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1221371 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL ROJO UNIDAD 1247373(1221371) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL ROJO UNIDAD; Código: 17421RJ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.080 $ 5.080
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1221367 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD 1247368(1221367) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD; Código: 17518AZ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas5 (1110375 )PILA ENERGIZER AAA 2 UNIDADES 1130375(1110375) PILA ENERGIZER AAA 2 UNIDADES; Código: 78306; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1109606 )MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 AZUL PUNTA BISELADA UNIDAD 1129606(1109606) MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 AZUL PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: 73830AZ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.195 $ 1.195
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito10 (1008198 )LÁPIZ GRAFITO SELLOFFICE DISENO 220 HB UNIDAD 1026198(1008198) LÁPIZ GRAFITO SELLOFFICE DISENO 220 HB UNIDAD; Código: 89420HB; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones5 (1007732 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: 89097; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121618
2239-4-LP14
Tijeras5 (1007064 )TIJERAS PROARTE 11 CM ESCOLAR PUNTA ROMA UNIDAD 1025064(1007064) TIJERAS PROARTE 11 CM ESCOLAR PUNTA ROMA UNIDAD; Código: 89932; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365 $ 1.365
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos15 (1170848 )CARPETA RHEIN VINIL CARTA FAST AZUL UNIDAD 1196887(1170848) CARPETA RHEIN VINIL CARTA FAST AZUL UNIDAD; Código: 12260AZ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
Total Neto $ 61.216
Descuento $ 612
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.515
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 72.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.