Orden de Compra. Nº
974550-24-CM19
"
INSUMOS DE ESCRITORIO
"
Recuerde que el responsable del pago es
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
974550-24-CM19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte"
Razón Social
R.U.T.
61.999.130-3
Dirección de Unidad de Compra
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
R.U.T.
61.999.130-3
Dirección de Facturación
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
11515
Dirección de Envío de la Factura
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
4
(1007007 )SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007
(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.616
$ 9.616
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
4
(1007012 )SOBRE TEKNOFAS SACO REVISTA BLANCO 50 UNIDADES 1025012
(1007012) SOBRE TEKNOFAS SACO REVISTA BLANCO 50 UNIDADES; Código: 11476; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.393,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.572
$ 9.572
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar
1
(1108563 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL OFICIO 0,7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES 1128563
(1108563) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL OFICIO 0,7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES; Código: 81844; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 13.158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.158
$ 13.158
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
10
(1221371 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL ROJO UNIDAD 1247373
(1221371) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL ROJO UNIDAD; Código: 17421RJ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.080
$ 5.080
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
10
(1221367 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD 1247368
(1221367) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD; Código: 17518AZ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 484,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.840
$ 4.840
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas
5
(1110375 )PILA ENERGIZER AAA 2 UNIDADES 1130375
(1110375) PILA ENERGIZER AAA 2 UNIDADES; Código: 78306; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
5
(1109606 )MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 AZUL PUNTA BISELADA UNIDAD 1129606
(1109606) MARCADOR PELIKAN PIZARRA 780 AZUL PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: 73830AZ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.195
$ 1.195
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito
10
(1008198 )LÁPIZ GRAFITO SELLOFFICE DISENO 220 HB UNIDAD 1026198
(1008198) LÁPIZ GRAFITO SELLOFFICE DISENO 220 HB UNIDAD; Código: 89420HB; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 620
$ 620
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones
5
(1007732 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732
(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: 89097; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
44121618
2239-4-LP14
Tijeras
5
(1007064 )TIJERAS PROARTE 11 CM ESCOLAR PUNTA ROMA UNIDAD 1025064
(1007064) TIJERAS PROARTE 11 CM ESCOLAR PUNTA ROMA UNIDAD; Código: 89932; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.365
$ 1.365
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos
15
(1170848 )CARPETA RHEIN VINIL CARTA FAST AZUL UNIDAD 1196887
(1170848) CARPETA RHEIN VINIL CARTA FAST AZUL UNIDAD; Código: 12260AZ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.070
$ 8.070
Total Neto
$ 61.216
Descuento
$ 612
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.515
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 72.119
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.