Orden de Compra. Nº974550-35-CM17 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974550-35-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte"
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 7210,8135
Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso10 (1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: 11820;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1006675) PERFORADORA COLÓN P7 MEDIANA NEGRO UNIDAD 1024675(1006675) PERFORADORA COLÓN P7 MEDIANA NEGRO UNIDAD; Código: 10810NG;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.139 $ 2.139
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007651) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA UNIDAD 1025651(1007651) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA UNIDAD; Código: 10738NG;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.876 $ 3.876
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES 1025681(1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES; Código: 10780;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270 $ 1.270
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector10 (1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: 99778;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490 $ 8.490
Total Neto $ 38.335
Descuento $ 383
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.211
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 45.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.