Orden de Compra. Nº
974550-35-CM18
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INSUMOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
974550-35-CM18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte"
Razón Social
R.U.T.
61.999.130-3
Dirección de Unidad de Compra
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días
CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
R.U.T.
61.999.130-3
Dirección de Facturación
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
18583
Dirección de Envío de la Factura
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
6
(1354968 )LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE PRIMAVERA 900 ML UNIDAD 1381368
(1354968) LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE PRIMAVERA 900 ML UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.982
$ 5.982
0
2239-7-LP12
3
(1233695 )BOLSA DE BASURA LIVE 50X70 TRASLUCIDA 10 UNIDADES 1259770
(1233695) BOLSA DE BASURA LIVE 50X70 TRASLUCIDA 10 UNIDADES; Código: RESBOLECO4229; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.305
$ 1.305
0
2239-7-LP12
4
(979644 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774
(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.240
$ 3.240
0
2239-7-LP12
4
(977026 )BOLSA LIVE TRABAJO PESADO 110 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES 992026
(977026) BOLSA LIVE TRABAJO PESADO 110 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES; Código: RESBOLENE4212; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.428
$ 6.428
42132102
2239-7-LP12
Cubrecamillas
5
(975512 )SABANILLA TORK MEDICA 48M 2 UNIDADES 990512
(975512) SABANILLA TORK MEDICA 48M 2 UNIDADES; Código: HIPSABAFH2652; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.335
$ 24.335
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel
3
(1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483
(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 6.014,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.042
$ 18.042
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico
2
(976316 )PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD 991316
(976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPHIGAFH2337; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 9.918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.836
$ 19.836
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl
6
(1027290 )CLORO TREMEX GEL 900 CC UNID. 1047505
(1027290) CLORO TREMEX GEL 900 CC UNID.; Código: QUIBADIN3563; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.116
$ 7.116
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
8
(1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966
(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: QUISUPDEG3937; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.520
$ 11.520
Total Neto
$ 97.804
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.583
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 116.387
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.