Orden de Compra. Nº
974550-35-CM20
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INSUMOS DE IMPRESORA
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Recuerde que el responsable del pago es
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
974550-35-CM20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE IMPRESORA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte"
Razón Social
R.U.T.
61.999.130-3
Dirección de Unidad de Compra
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
R.U.T.
61.999.130-3
Dirección de Facturación
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
39,75
Dirección de Envío de la Factura
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servicios Computacionales Global S.A.
Razón Social
SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA
R.U.T.
96.661.420-k
Sucursal
Servicios Computacionales Global S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
2239-5-LP14
Tóner
1
(1012294 )TONER SAMSUNG MLT-D101S 1031294
(1012294) TONER SAMSUNG MLT-D101S ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 54,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 54,00
US$ 54,00
44103103
2239-5-LP14
Tóner
2
(1011749 )TONER BROTHER TN-1060BK 1030749
(1011749) TONER BROTHER TN-1060BK ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 28,50
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 57,00
US$ 57,00
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
1
(1010985 )CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 COLOR UNIDAD 1029985
(1010985) CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 COLOR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 17,65
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 17,65
US$ 17,65
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
6
(1011015 )CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 BLACK UNIDAD 1030015
(1011015) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 13,50
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 81,00
US$ 81,00
Total Neto
US$ 209,65
Descuento
US$ 0,42
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 39,75
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 248,98
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.