Orden de Compra. Nº
974550-38-CM18
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INSUMOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
974550-38-CM18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte"
Razón Social
R.U.T.
61.999.130-3
Dirección de Unidad de Compra
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días
CAPITULO 03 ORGANISMOS DE SALUD
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
R.U.T.
61.999.130-3
Dirección de Facturación
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
88542
Dirección de Envío de la Factura
Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132102
2239-7-LP12
Cubrecamillas
20
(975512 )SABANILLA TORK MEDICA 48M 2 UNIDADES 990512
(975512) SABANILLA TORK MEDICA 48M 2 UNIDADES; Código: HIPSABAFH2652; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.340
$ 97.340
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel
20
(1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483
(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 6.014,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.280
$ 120.280
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico
7
(976316 )PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD 991316
(976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPHIGAFH2337; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 9.918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.426
$ 69.426
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl
15
(1027290 )CLORO TREMEX GEL 900 CC UNID. 1047505
(1027290) CLORO TREMEX GEL 900 CC UNID.; Código: QUIBADIN3563; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.790
$ 17.790
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
5
(1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966
(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: QUISUPDEG3937; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
13111042
2239-7-LP12
Alcohol de polivinilo
100
(1179538 )ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 250 CC UNIDAD 1205562
(1179538) ALCOHOL DIFEM DESNATURALIZADO DI 70° 250 CC UNIDAD; Código: HIPJESGRA2463; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.800
$ 53.800
53131624
2239-7-LP12
toallitas húmedas
10
(1179548 )TOALLITAS HUMEDAS DIFEM ALCOHOL PAD 100 UNIDADES 1205572
(1179548) TOALLITAS HUMEDAS DIFEM ALCOHOL PAD 100 UNIDADES; Código: QUIAMBDIN4842; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
50
(1354968 )LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE PRIMAVERA 900 ML UNIDAD 1381368
(1354968) LIMPIA PISOS VIRUTEX DESINFECTANTE PRIMAVERA 900 ML UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.850
$ 49.850
0
2239-7-LP12
15
(1233695 )BOLSA DE BASURA LIVE 50X70 TRASLUCIDA 10 UNIDADES 1259770
(1233695) BOLSA DE BASURA LIVE 50X70 TRASLUCIDA 10 UNIDADES; Código: RESBOLECO4229; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.525
$ 6.525
0
2239-7-LP12
30
(977026 )BOLSA LIVE TRABAJO PESADO 110 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES 992026
(977026) BOLSA LIVE TRABAJO PESADO 110 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES; Código: RESBOLENE4212; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.210
$ 48.210
Total Neto
$ 480.421
Descuento
$ 14.413
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.542
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 554.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.