Orden de Compra. Nº974550-4-CM20 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974550-4-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte"
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 16845
Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291706
2239-16-LR15
Fresas quirúrgicas o sus accesorios80 (1362713 )FRESA DENTAL DENCO ESCOBILLA COPA NYLON UNIDAD 1389213(1362713) FRESA DENTAL DENCO ESCOBILLA COPA NYLON UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
42201810
2239-16-LR15
Película o cartuchos radiográficos médicos para us2 (1561165 )PELICULA RADIOLOGICA CARESTREAM PARA NINOS DF-54 CAJA 100 UNIDADES 1563048(1561165) PELICULA RADIOLOGICA CARESTREAM PARA NINOS DF-54 CAJA 100 UNIDADES; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.660 $ 50.660
Total Neto $ 88.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.845
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 105.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.