Orden de Compra. Nº974550-4-CM22 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974550-4-CM22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2022
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte"
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11980
Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151909
2239-16-LR15
Pastas o kits de odontología preventiva3 (1532958 )PASTA DE ODONTOLOGÍA PROFLUORID VARNISH BÁRNIZ DE FLÚOR POMO 10 GRS SABOR MELON UNIDAD 1534837(1532958) PASTA DE ODONTOLOGÍA PROFLUORID VARNISH BÁRNIZ DE FLÚOR POMO 10 GRS SABOR MELON UNIDAD; Código: 1267; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.650 $ 55.650
42152109
2239-16-LR15
Banos de agua para material de impresión dental o 4 (1541035 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL ASA EYECTORES TRANSP. 15CM .LARGO 100 UNIDADES 1542917(1541035) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL ASA EYECTORES TRANSP. 15CM .LARGO 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
Total Neto $ 63.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.980
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 75.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.