Orden de Compra. Nº974550-41-CM19 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974550-41-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte"
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 22966
Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
2239-7-LP12
Cubrecamillas1 (975511 )SABANILLA TORK ADVANCED HOJA SIMPLE 48M 12 UNIDADES 990511(975511) SABANILLA TORK ADVANCED HOJA SIMPLE 48M 12 UNIDADES; Código: HIPSABAFH2653; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.129 $ 29.129
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos10 (70448 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 3435; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl10 (1027290 )CLORO TREMEX GEL 900 CC UNID. 1047505(1027290) CLORO TREMEX GEL 900 CC UNID.; Código: QUIBADIN3563; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.860 $ 11.860
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza1 (1603877 )PANO LIVE MICROFIBRA NARANJO 35X35 CM. 10 UNIDADES 1605775(1603877) PANO LIVE MICROFIBRA NARANJO 35X35 CM. 10 UNIDADES; Código: 1913; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas5 (976422 )LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC 991422(976422) LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 500 CC; Código: 3686; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.595 $ 5.595
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (975869 )PANO LIVE CELULOSA ABSORVENTE 38 X 40 CM UNIDAD 990869(975869) PANO LIVE CELULOSA ABSORVENTE 38 X 40 CM UNIDAD; Código: ACCPACEL1803; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.330 $ 60.330
Total Neto $ 124.614
Descuento $ 3.738
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.966
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 143.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.