Orden de Compra. Nº974550-41-CM20 "INSUMOS QUIRÚRGICOS"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974550-41-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRÚRGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte"
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 20596
Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A. -
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Sucursal Dipromed S.A. -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152103
2239-16-LR15
Adhesivos de cubetas de impresión dental1 (1266090 )ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL 3M KIT TRANSBOND XT 2 JERINGAS UNIDAD 1292190(1266090) ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL 3M KIT TRANSBOND XT 2 JERINGAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 53.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.264 $ 53.264
42152423
2239-16-LR15
Selladores de orificios o fisuras dentales1 (1300182 )VIDRIO IONOMERO SDI RIVA LC A3 RESTAURACION FOTOCURADO UNIDAD 1326182(1300182) VIDRIO IONOMERO SDI RIVA LC A3 RESTAURACION FOTOCURADO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.433 $ 25.433
42152423
2239-16-LR15
Selladores de orificios o fisuras dentales1 (1300183 )VIDRIO IONOMERO SDI RIVA SC A3 RESTAURACION AUTOCURADO UNIDAD 1326183(1300183) VIDRIO IONOMERO SDI RIVA SC A3 RESTAURACION AUTOCURADO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.441 $ 17.441
42141501
2239-16-LR15
Algodoneras o fibra20 (1384506 )ALGODÓN LASTRADE FIBRA NATURAL TORULA 0,5 GR 100 UNIDADES 1411007(1384506) ALGODÓN LASTRADE FIBRA NATURAL TORULA 0,5 GR 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.260 $ 12.260
Total Neto $ 108.398
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.596
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 128.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.