Orden de Compra. Nº974550-42-SE20 "INSUMOS QUIRURGICOS"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974550-42-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIRURGICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5015-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Norte"
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.999.130-3
Dirección de Facturación Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
Comuna Alhué
Impuesto 10252,4
Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O'Higgins N° 1449, Torre C piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO

Elementos necesarios para el normal funcionamiento del SCM. Quillota.

Despachar a: Sub Centro Médico Militar Quillota, Chacabuco N° 140, Quillota.

CONTACTO: SG2 Celia Frez Zamora, Fono: (33) 2315323.

Recepción de mercadería lunes a Jueves 08:30 a 16:30 hrs. Viernes 08:30 a 15:30 Hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales6Unidad no definidaLIMPIA FRESAS METÁLICOLIMPIA FRESAS METÁLICO $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
30201903
Unidades dentales10Unidad no definidaSERVILLETA CAJA X 100 ENGOMADASERVILLETA CAJA X 100 ENGOMADA $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
Total Neto $ 53.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.252
TOTAL OC $ 64.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.