Orden de Compra. Nº974556-26-AG25 "Insumos Computacionales compra ágil: 974556-25-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974556-26-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales compra ágil: 974556-25-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Oriente"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Facturación PUENTE BUIN 9036-D, Villa Militar Cordillera
Comuna La Reina
Impuesto 54324,99
Dirección de Envío de la Factura PUENTE BUIN 9036-D, Villa Militar Cordillera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESSAI
Razón Social DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA
R.U.T. 76.428.271-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESSAI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadTONER BROTHER TN 3609 NEGRO ORIGINAL   $ 60.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.321 $ 180.321
44103103
Tóner2UnidadTONER ALTERNATIVO PARA HP 285A NEGRO 85A  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
43201513
Placas o tarjetas madres3UnidadKINGSTON SSD KINGSTON 240GB A 400 SATA 32.5 DISCO DURO INTERNO   $ 24.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.100 $ 74.100
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad5UnidadMOUSEPAD APOYA MUÑECA   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
Total Neto $ 285.921
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.325
TOTAL OC $ 340.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.