Orden de Compra. Nº974556-30-CM18 "INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974556-30-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Oriente"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Unidad de Compra Puente Buin N° 9036 D
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Facturación PRESIDENTE RIESCO 4650 ESCUELA MILITAR
Comuna La Reina
Impuesto 15930,36
Dirección de Envío de la Factura PRESIDENTE RIESCO 4650 ESCUELA MILITAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHO

PARA LA ENFERMERÍA MILITAR BUIN

DESPACHO: AVENIDA EL SALTO N°2087, RECOLETA

CONTACTO: JOHANA QUINTANA BUSTOS, FONO: 226934894

PAGO: HELEN THOMAS RUBINA, FONO: 222791010. RECEPCIÓN LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS. VIERNES 08:30 A 15:30 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo30 (1006509 )PAPEL DE ENVOLVER EDIPAC KRAFT 60GR 80 X 100 CM UNIDAD 1024509(1006509) PAPEL DE ENVOLVER EDIPAC KRAFT 60GR 80 X 100 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
47121702
2239-4-LP14
Envases para residuos o forros rígidos10 (1006664 )PAPELERO ACRIMET OFICINA 24 L UNIDAD 1024664(1006664) PAPELERO ACRIMET OFICINA 24 L UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.060 $ 63.060
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar5 (1007002 )SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 1025002(1007002) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.445 $ 8.445
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar5 (1007010 )SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025010(1007010) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
Total Neto $ 85.555
Descuento $ 1.711
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.930
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 99.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.