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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
974556-30-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Oriente" |
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Razón Social |
Ejército de Chile
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R.U.T. |
61.980.880-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Puente Buin N° 9036 D |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejército de Chile
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R.U.T. |
61.980.880-0 |
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Dirección de Facturación |
PRESIDENTE RIESCO 4650 ESCUELA MILITAR |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
15930,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRESIDENTE RIESCO 4650 ESCUELA MILITAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| LUGAR DE DESPACHO | PARA
LA ENFERMERÍA MILITAR BUIN
DESPACHO:
AVENIDA EL SALTO N°2087, RECOLETA
CONTACTO:
JOHANA QUINTANA BUSTOS, FONO: 226934894
PAGO:
HELEN THOMAS RUBINA, FONO: 222791010. RECEPCIÓN LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30
HRS. VIERNES 08:30 A 15:30 HRS. |
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Proveedor |
fervet |
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Razón Social |
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
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R.U.T. |
7.695.706-1 |
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Sucursal |
fervet |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111601 2239-4-LP14
| Bolsas de papel o cajas de regalo | 30 | | (1006509 )PAPEL DE ENVOLVER EDIPAC KRAFT 60GR 80 X 100 CM UNIDAD 1024509 | (1006509) PAPEL DE ENVOLVER EDIPAC KRAFT 60GR 80 X 100 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 55,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.650
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$ 1.650
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47121702 2239-4-LP14
| Envases para residuos o forros rígidos | 10 | | (1006664 )PAPELERO ACRIMET OFICINA 24 L UNIDAD 1024664 | (1006664) PAPELERO ACRIMET OFICINA 24 L UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.306,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.060
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$ 63.060
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 5 | | (1007002 )SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 1025002 | (1007002) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.445
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$ 8.445
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 5 | | (1007010 )SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025010 | (1007010) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.400
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$ 12.400
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Total Neto
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$ 85.555
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Descuento
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$ 1.711
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.930
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 99.774
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.