Orden de Compra. Nº974556-33-CM18 "INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974556-33-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Oriente"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Unidad de Compra Puente Buin N° 9036 D
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Facturación PRESIDENTE RIESCO 4650 ESCUELA MILITAR
Comuna La Reina
Impuesto 69672,43
Dirección de Envío de la Factura PRESIDENTE RIESCO 4650 ESCUELA MILITAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHO

PARA LA ENFERMERÍA MILITAR BUIN

DESPACHO: AVENIDA EL SALTO N°2087, RECOLETA

CONTACTO: JOHANA QUINTANA BUSTOS, FONO: 226934894

PAGO: HELEN THOMAS RUBINA, FONO: 222791010. RECEPCIÓN LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS. VIERNES 08:30 A 15:30 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles10 (31188 )LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML ; Código: Z399124; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.090 $ 7.090
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes5 (1301517 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK ELÉCTRICO VAINILLA APARATO + REPUESTO 21 ML UNIDAD 1327535(1301517) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK ELÉCTRICO VAINILLA APARATO + REPUESTO 21 ML UNIDAD; Código: U379237; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (387216 )LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 1800 ML 388270(387216) LIMPIA PISOS LYSOL MARINA 1800 ML ; Código: Z208829; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.220 $ 18.220
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (1028562 )LIMPIA PISOS LYSOL LAVANDA 1.8 LITROS 1048852(1028562) LIMPIA PISOS LYSOL LAVANDA 1.8 LITROS; Código: Z208929; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.990 $ 20.990
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general15 (1336104 )LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA 450 CC (620 GR) MR MUSCULO CITRUS UNIDAD 1362282(1336104) LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA 450 CC (620 GR) MR MUSCULO CITRUS UNIDAD; Código: Z397767; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440
47131603
2239-7-LP12
Esponjas40 (976055 )ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: M379135; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.920
47131602
2239-7-LP12
Traperos30 (1180330 )TRAPERO VIRUTEX PRO ALGODON 50X50SIMPLE C/OJAL VTX UNIDAD 1206360(1180330) TRAPERO VIRUTEX PRO ALGODON 50X50SIMPLE C/OJAL VTX UNIDAD; Código: Z426626; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel25 (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: Z291620; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.750 $ 156.750
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl20 (1076142 )CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML 1097140(1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML; Código: Z000832; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
0
2239-7-LP12
 20 (979644 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: Z340014; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.180 $ 17.180
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas15 (210745 )MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 210745(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO ; Código: Z380033; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza10 (1110685 )ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO 1130686(1110685) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO CON BASE CLASICA DOMESTICO; Código: Z313724; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.810 $ 19.810
Total Neto $ 368.540
Descuento $ 1.843
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.672
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 436.369


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.