Orden de Compra. Nº974556-45-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974556-45-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974556-45-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974556-45-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Oriente"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 780703/0033-2023 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Facturación LAS PERDICES 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 36139,71
Dirección de Envío de la Factura LAS PERDICES 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENICH
Razón Social VENICH SPA
R.U.T. 76.820.837-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VENICH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido12UnidadPEGAMENTO EN BARRA 40 GRS  $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.588 $ 15.588
60121702
Tinta para timbres2UnidadTAMPON TINTA COLOR AZUL  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
45101903
Perforadoras de papel3UnidadPERFORADORA  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681
44121604
Timbres y sellos2UnidadFECHERO AUTOMATICO  $ 10.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.020 $ 20.020
60121702
Tinta para timbres2UnidadTAMPON TINTA COLOR ROJO  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
44121701
Lápiz pasta24UnidadLapiz gel 0,7  $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.784 $ 23.784
26111702
Pilas alcalinas1PackPILAS ALCALINAS AA PAK DE 16 UNIDADES  $ 8.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.352 $ 8.352
44121506
Sobres estándar4PaqueteSOBRE BLANCO OFICIO 25 UNIDADES  $ 3.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20ResmaResma Oficio  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.800
Total Neto $ 190.209
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.140
TOTAL OC $ 226.349


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.820.837-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.