Orden de Compra. Nº974556-69-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974556-64-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974556-69-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974556-64-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Oriente"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Facturación LAS PERDICES 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 35283
Dirección de Envío de la Factura LAS PERDICES 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHO

ENFERMERIA MILITAR BASICA “CAMPO MILITAR PEÑALOLEN

DIRECCIÓN:                       LAS PERDICES 700 LA REINA

ENCARGADO:                   SOF LUIS COLOANE ASENCIO

TELEFONO:                       226935214

CORREO:                             enfermeriacmp@ejercito.cl

RECEPCION DE MERCADERIA: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 16:30 VIERNES DE 08:30 A 15:30

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadTONER BROTHER DCP -L5510 DN ORIGINAL  $ 61.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.700 $ 185.700
Total Neto $ 185.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.283
TOTAL OC $ 220.983


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.825.378-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.825.378-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.148.696-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.677.922-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.712.310-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.