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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
974556-69-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974556-64-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Macro Zona de Salud "Santiago Centro Oriente" |
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Razón Social |
Ejército de Chile
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R.U.T. |
61.980.880-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejército de Chile
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R.U.T. |
61.980.880-0 |
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Dirección de Facturación |
LAS PERDICES 700 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
35283 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAS PERDICES 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| LUGAR DE DESPACHO | ENFERMERIA MILITAR BASICA “CAMPO MILITAR
PEÑALOLEN
DIRECCIÓN:
LAS PERDICES 700 LA REINA
ENCARGADO:
SOF LUIS COLOANE ASENCIO
TELEFONO:
226935214
CORREO:
enfermeriacmp@ejercito.cl
RECEPCION
DE MERCADERIA: LUNES A JUEVES DE 08:30 A 16:30 VIERNES DE 08:30 A 15:30 |
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Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
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R.U.T. |
7.191.242-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TONER BROTHER DCP -L5510 DN ORIGINAL | |
$ 61.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 185.700
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$ 185.700
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Total Neto
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$ 185.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.283
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$ 220.983
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.