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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
975-32-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VESTUARIO Y EPP PARA FUNCIONARIOS DOH. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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975-8-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8223551,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GAMSEG |
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Razón Social |
GAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
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R.U.T. |
76.753.633-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GAMSEG |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 1 | Unidad | 3.474 PRODUCTOS DE VESTUARIO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. | 3.474 PRODUCTOS DE VESTUARIO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. |
$ 43.281.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.281.850
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$ 43.281.850
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Total Neto
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$ 43.281.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.223.552
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$ 51.505.402
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.