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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
975-332-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención de Impresoras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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975-2-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
16748,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 59, 5° piso, Of. N°529 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-04-2011 |
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Proveedor |
SERVICIOS HELP |
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Razón Social |
ANA MARIA BRAVO SUAZO
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R.U.T. |
12.827.920-2 |
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Sucursal |
SERVICIOS HELP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | Mantención y reparación de equipos computacionales y otros de la Dirección de Obras Hidráulicas. | Repuesto, cambio de tarjeta setup |
$ 75.652,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.652
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$ 75.652
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | Mantención y reparación de equipos computacionales y otros de la Dirección de Obras Hidráulicas. | Mantención de impresora Lexmark 632, N° de serie 991MY90 |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.500
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$ 12.500
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Total Neto
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$ 88.152
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.749
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$ 104.901
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.