Orden de Compra. Nº975-441-SE24 "NEUMATICOS CON MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION HKDB 88"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 975-441-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS CON MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION HKDB 88
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0
Comuna *
Impuesto 110548,84
Dirección de Envío de la Factura factura por SII a mop_dte@paperless.cl en formato XML unidad de pago 2110 RUT 61.202.000-0
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUMAQ
Razón Social MOVIMIENTO SPA
R.U.T. 76.790.520-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEUMAQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados1Unidad4 NEUMATICOS 225/65R17 RAZR AT811 4 MONTAJE Y BALANCEO 1 ALINEACIÓN4 NEUMATICOS 225/65R17 RAZR AT811 4 MONTAJE Y BALANCEO 1 ALINEACIÓN $ 581.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.836 $ 581.836
Total Neto $ 581.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.549
TOTAL OC $ 692.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.