Orden de Compra. Nº975-57-SE10 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO COPIFIX"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 975-57-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO COPIFIX
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 975-29-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - MOP
Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 5° piso, Of 529.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Obras Hidráulicas - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 16394,15
Dirección de Envío de la Factura SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAB.TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA
Razón Social LABORATORIOS TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA
R.U.T. 88.907.400-0
Sucursal LAB.TECNICOS DE COPIAS COPIFIX LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad   $ 86.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.285 $ 86.285
Total Neto $ 86.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.394
TOTAL OC $ 102.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.