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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
975-722-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO DEL SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2021 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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975-20-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
981357,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VICTOR&PIA SpA. |
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Razón Social |
victor&pia spa
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R.U.T. |
76.498.191-k |
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Sucursal |
VICTOR&PIA SpA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | “Servicio de Aseo y Mantención”, para las dependencias de la Dirección de Obras Hidráulicas y de la Subdirección de Agua Potable Rural ubicadas en Morandé N°59 y N°71 piso 4 y 5, Agustinas N° 1350 y Moneda N° 1040 piso 4 | “Servicio de Aseo y Mantención”, para las dependencias de la Dirección de Obras Hidráulicas y de la Subdirección de Agua Potable Rural ubicadas en Morandé N°59 y N°71 piso 4 y 5, Agustinas N° 1350 y Moneda N° 1040 piso 4 |
$ 5.165.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.165.042
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$ 5.165.042
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Total Neto
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$ 5.165.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 981.358
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$ 6.146.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.