Orden de Compra. Nº976-133-SE19 "Adquisición e instalación de 1 equipo de aire acondicionado y mantención de 41 equipos ya instalados en oficinas DAP"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 976-133-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición e instalación de 1 equipo de aire acondicionado y mantención de 41 equipos ya instalados en oficinas DAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 976-13-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - MOPTT
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 220350,98
Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, 12° piso Oficina 1212 - Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLIMATIZACION Y MONTAJE PAOLA CATALAN EIRL
Razón Social CLIMATIZACION Y MONTAJE PAOLA CATALAN E.I.R.L.
R.U.T. 76.941.338-3
Sucursal CLIMATIZACION Y MONTAJE PAOLA CATALAN EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad no definidaMantención de equipos de aire acondicionado en oficinas de la Dirección de Aeropuertos, Nivel CentralMantención preventiva a 41 equipos de aire acondicionado $ 327.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.311 $ 327.311
25174001
Ventilador1UnidadAdquisición e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Cassette de 24000 BTU para oficina del Depto. de Construcción Adquisición e instalación de equipo de aire acondicionado $ 832.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.431 $ 832.431
Total Neto $ 1.159.742
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.351
TOTAL OC $ 1.380.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.